|
Faktúra |
10250089
|
Nákup materiálu na opravu - projekt PnS
|
307,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Juraj Bonfordi - DEKOR |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
38
|
Strava zo SF za 4/2025
|
23,45 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
13.05.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
37
|
Režijné nákl.-strava za 4/2025
|
152,09 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
13.05.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
32
|
Energia za 5/2025
|
585,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.2 Zmluva č. 1/2022
|
13.05.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
13.05.2025 |
|
Objednávka |
|
Nákup materiálu - prevádzkové stroje
|
53,83 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
2025/006
|
Nákup kanc. materiálov
|
134,00 |
s DPH |
28/2023
|
|
05.05.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
8368863914
|
Telefónne poplatky za 4/2025
|
22,68 |
s DPH |
|
9901186657
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
1202520701
|
Nákup materiálu - prevádzkové stroje
|
21,59 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Kamac s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
30.04.2025 |
|
Objednávka |
|
Nákup materiálu - prevádzkové stroje
|
21,59 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Kamac s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
2025/005
|
Nákup vertikálnych žalúzií
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
177525780
|
Nákup materiálu - prevádzkové stroje - projekt PnS
|
380,89 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Smarty Sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
17.04.2025 |
|
Objednávka |
|
Nákup materiálu - prevádzkové stroje - projekt PnS
|
380,89 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Smarty Sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
5410359505
|
Nákup materiálu - prevádzkové stroje - projekt PnS
|
539,66 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.04.2025 |
|
Objednávka |
|
Nákup materiálu - prevádzkové stroje - projekt PnS
|
539,66 |
s DPH |
|
|
12.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.04.2025 |
|
Faktúra |
29
|
Strava zo SF za 3/2025
|
23,45 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
10.04.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
22
|
Energia za 4/2025
|
585,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.2 Zmluva č. 1/2022
|
10.04.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
28
|
Režijné nákl.-strava za 3/2025
|
152,09 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
10.04.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
8367276166
|
Telefónne poplatky za 3/2025
|
13,32 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
245500300
|
Nákup hudobných nástrojov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2025/004
|
Nákup kanc. a čistiacich prostriedkov
|
420,64 |
s DPH |
28/2023
|
|
24.03.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
24.03.2025 |