|
Faktúra |
8746043794
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
19,45 |
s DPH |
|
9901186657
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
1113082608
|
Príspev.zo SF na Deň učiteľov
|
29,12 |
s DPH |
1/2013
|
|
13.03.2013 |
Oriflame Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
1132201359
|
Školské tlačivá
|
15,73 |
s DPH |
2012
|
|
17.01.2013 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
20
|
Energia za 2/2013
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva 2013
|
04.04.2013 |
Základná škola |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
19
|
Energia za 1/2013
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva 2013
|
04.04.2013 |
Základná škola |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
14
|
Režijné nákl.-strava za 3/2013
|
63,00 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
04.04.2013 |
Základná škola |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
13
|
Strava zo SF za 3/2013
|
5,25 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
04.04.2013 |
Základná škola |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
2117084128
|
Vodné, stočné za 12-3/2013
|
35,84 |
s DPH |
|
80000003622PO2007
|
26.03.2013 |
VVS, a.s. |
|
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
21
|
Energia za 3/2013
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva 2013
|
04.04.2013 |
Základná škola |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
2627300097
|
Výmer za komunálny odpad za rok 2013
|
43,80 |
bez DPH |
|
2627300097
|
11.03.2013 |
Mesto Čierna nad Tisou |
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
9747021893
|
Telefónne poplatky za 1/2013
|
16,70 |
s DPH |
|
9901186657
|
11.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.02.2013 |
|
Faktúra |
6
|
Strava zo SF za 1/2013
|
6,90 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
06.02.2013 |
Základná škola |
|
|
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
5
|
Režijné nákl.-strava za 1/2013
|
82,80 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
06.02.2013 |
Základná škola |
|
|
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
5748004387
|
Telefónne poplatky za 2/2013
|
19,49 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.03.2013 |
|
Faktúra |
9
|
Režijné nákl.-strava za 2/2013
|
70,20 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
07.03.2013 |
Základná škola |
|
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
10
|
Strava zo SF za 2/2013
|
5,85 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
07.03.2013 |
Základná škola |
|
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
43
|
Režijné nákl.-strava za 5/2015
|
72,00 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
04.06.2015 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
|
|
04.06.2015 |
|
Objednávka |
6/2015
|
ASC program na rok 2016
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
21.06.2015 |
|
Objednávka |
5/2015
|
tlačenie brožúry 50.výročie ZUŠ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
František Fazekaš-Graphic Design |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
19.06.2015 |
|
Faktúra |
12/2014
|
tlačenie brožúry 50.výročie ZUŠ
|
330,00 |
s DPH |
5/2015
|
|
25.06.2015 |
František Fazekaš-Graphic Design |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
25.06.2015 |