|
|
Faktúra |
861-2015167
|
Internet za 1-3/2015
|
29,88 |
s DPH |
|
Z - 861
|
16.10.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1777273729
|
Telefónne poplatky za 9/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
Strava zo SF za 9/2015
|
7,20 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
01.10.2015 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
66
|
Energia za 10/2015
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
01.10.2015 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
Režijné nákl.-strava za 9/2015
|
86,40 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
01.10.2015 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5590020313
|
programy IVES 2016
|
155,35 |
s DPH |
|
P375/2007
|
22.09.2015 |
IVES Košice |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500368
|
notový materiál
|
66,65 |
s DPH |
9/2015
|
|
21.09.2015 |
Hudobniny Amadeo, s.r.o. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
notový materiál
|
66,65 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Hudobniny Amadeo, s.r.o. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
výkon BOZP za rok 2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
Energia za 9/2015
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
14.09.2015 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1777273729
|
Telefónne poplatky za 8/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
14.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2404215247
|
poistenie majetku AMV
|
35,00 |
s DPH |
|
2404215247
|
07.09.2015 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
347
|
výkon PO za rok 2015
|
100,00 |
s DPH |
8/2015
|
|
26.08.2015 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
Energia za 8/2015
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
11.08.2015 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
Režijné nákl.-strava za 7/2015
|
16,20 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
11.08.2015 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
Strava zo SF za 7/2015
|
1,35 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
11.08.2015 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6776323194
|
Telefónne poplatky za 7/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
11.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
4775370384
|
Telefónne poplatky za 6/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
861-2015107
|
Internet za 1-3/2015, nákup tonera
|
90,88 |
s DPH |
7/2015
|
Z - 861
|
01.07.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
Energia za 7/2015
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
01.07.2015 |
Základná škola |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2015 |