|
|
Faktúra |
240600529
|
Nákup hudobných pomôcok
|
444,00 |
s DPH |
7/2020
|
|
06.08.2020 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Nákup dezinfekčných prostriedkov
|
197,18 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Gastrochem, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2597
|
Nákup dezinfekčných prostriedkov
|
197,18 |
s DPH |
8/2020
|
|
26.08.2020 |
Gastrochem, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200056
|
Výkon PO 2020
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
27.08.2020 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Nákup klavíra
|
411,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Audio Partner s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020011454
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8247419656
|
Telefónne poplatky za 11/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
17.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1020091463
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Nákup učebných pomôcok
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019061444
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234433862
|
Telefónne poplatky za 5/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
11.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
tonery, oprava
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
Internet za II.Q.2019, tonery
|
68,88 |
s DPH |
6/2019
|
Z - 861
|
13.06.2019 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1192204134
|
Nákup školských tlačív
|
65,50 |
s DPH |
5/2019
|
|
17.06.2019 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019071454
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9119002912
|
ASC program na rok 2019
|
229,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.07.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236550764
|
Telefónne poplatky za 6/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019081440
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238672852
|
Telefónne poplatky za 7/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Občerstvenie zo SF-reg.pracovnej sily
|
240,86 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Lengyel Csaba LENGY |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.07.2019 |