|
|
Objednávka |
16/2025
|
Nákup tonera
|
20,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5590047299
|
programy IVES 2025/2026
|
386,22 |
s DPH |
|
P6/2018
|
01.09.2025 |
DIVES Košice |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3050401041
|
Služba
|
69,29 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
165607618
|
Nákup hudobných nástrojov
|
66,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Nákup hudobných nástrojov
|
66,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373679649
|
Telefónne poplatky za 7/2025
|
23,40 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205552
|
Nákup školský tlačív
|
257,35 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Strava zo SF za 6/2025
|
22,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
10.07.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
Energia za 7/2025
|
585,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.2 Zmluva č. 1/2022
|
10.07.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Režijné nákl.-strava za 6/2025
|
145,28 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
10.07.2025 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372060377
|
Telefónne poplatky za 6/2025
|
23,40 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001106
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Alica Eszenyiová |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Alica Eszenyiová |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
304151815
|
Nákup obrusu VO, ostatný materiál
|
83,39 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Megaknihy.sk |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Nákup obrusu VO, ostatný materiál
|
83,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Megaknihy.sk |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250118
|
Výkon PO 2025
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
20.06.2025 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25772358
|
Nákup materiálu - koberec
|
190,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Interiér Invest, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Nákup materiálu - koberec
|
190,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Interiér Invest, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005390
|
ASC program na rok 2026
|
280,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250114
|
Nákup materiálu na opravu
|
28,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Juraj Bonfordi - DEKOR |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.06.2025 |