|
Faktúra |
910536
|
Nákup učebných pomôcok
|
72,59 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.11.2024 |
|
Faktúra |
244994708
|
Nákup hudobných nástrojov
|
268,69 |
s DPH |
40/2023
|
|
14.11.2024 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.11.2024 |
|
Objednávka |
26/2024
|
Nákup hudobných nástrojov
|
268,69 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.11.2024 |
|
Faktúra |
72
|
Energia za 10/2024
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
11.11.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
90
|
Strava zo SF za 10/2024
|
25,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
11.11.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
89
|
Režijné nákl.-strava za 10/2024
|
163,44 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
11.11.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
71401797
|
Zborovňa Komplet 2025
|
50,83 |
s DPH |
|
VK/24/07//001
|
06.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.11.2024 |
|
Faktúra |
2411031
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-05-2024-004
|
04.11.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.11.2024 |
|
Faktúra |
8359306989
|
Telefónne poplatky za 10/2024
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.11.2024 |
|
Faktúra |
2024025
|
Nákup interiérových žalúzií do tried ZUŠ
|
987,76 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.10.2024 |
|
Objednávka |
25/2024
|
Nákup interiérových žalúzií do tried ZUŠ
|
987,76 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.10.2024 |
|
Faktúra |
24250102024
|
Nákup materiálu - koberec na chodbu ZUŠ
|
190,81 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.10.2024 |
|
Objednávka |
24/2024
|
Nákup materiálu - koberec na chodbu ZUŠ
|
190,81 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.10.2024 |
|
Faktúra |
8357719585
|
Telefónne poplatky za 9/2024
|
23,80 |
s DPH |
|
9901186657
|
11.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
2410029
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-05-2024-004
|
11.10.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.10.2024 |
|
Faktúra |
80
|
Strava zo SF za 9/2024
|
27,65 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
08.10.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.10.2024 |
|
Faktúra |
79
|
Režijné nákl.-strava za 9/2024
|
179,33 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
08.10.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.10.2024 |
|
Faktúra |
72
|
Energia za 9/2024
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
08.10.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.10.2024 |
|
Faktúra |
75
|
Energia za 10/2024
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
08.10.2024 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.10.2024 |
|
Faktúra |
20240610
|
Školské lavice - trieda HN
|
1 579.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.10.2024 |