|
|
Faktúra |
8267783648
|
Telefónne poplatky za 8/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2021125
|
Nákup notebooku Lenovo
|
663,00 |
s DPH |
7/2021
|
|
22.09.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8284466445
|
Telefónne poplatky za 5/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021021462
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277087155
|
Telefónne poplatky za 1/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021041470
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
07.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280780196
|
Telefónne poplatky za 3/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021031462
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278937477
|
Telefónne poplatky za 2/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
Poplatok za komunálne odpady za rok 2021
|
30,63 |
s DPH |
|
2117100118
|
15.03.2021 |
Mesto Čierna nad Tisou |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
Internet za I.Q.2021, tonery, prev. stroj
|
499,08 |
s DPH |
2/2021
|
Z - 861
|
30.03.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
tonery, prevádzkový stroj
|
469,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021051463
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282623973
|
Telefónne poplatky za 4/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210043
|
Výkon PO 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
20.05.2021 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021061477
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003481
|
ASC program na rok 2022
|
229,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
23.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Stravné lístky
|
600,95 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021071485
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286320845
|
Telefónne poplatky za 6/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.07.2021 |