|
|
Faktúra |
2021112
|
Internet za II.Q.2021, tonery, prev. stroj
|
104,88 |
s DPH |
4/2021
|
Z - 861
|
08.07.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
882021
|
Slávnostné posedenie zam.školy zo SF
|
221,60 |
s DPH |
5/2021
|
|
08.07.2021 |
M.F.S. spol. s r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021081457
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
06.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288159747
|
Telefónne poplatky za 7/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100902
|
Nákup zásobníkov na papiere
|
123,36 |
s DPH |
6/2021
|
|
29.08.2021 |
Adlerr, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
29.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Nákup tlačív
|
131,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212207287
|
Nákup školských tlačív
|
131,86 |
s DPH |
3/2021
|
|
30.08.2021 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Nákup kancel.potrieb - tonery
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Slávnostné posedenie zam.školy zo SF
|
221,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
M.F.S. spol. s r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Nákup zásobníkov na papiere
|
123,36 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Adlerr, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021091454
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290004843
|
Telefónne poplatky za 8/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7101006199
|
Stravné lístky
|
600,95 |
s DPH |
1/2021
|
|
21.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275227112
|
Telefónne poplatky za 12/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Tlačenie šekov
|
9,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
214,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Iszamata, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9001347105
|
Tlačenie šekov na školné
|
9,62 |
s DPH |
9/2020
|
|
10.09.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Nákup kancel.potrieb - tonery
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020110
|
Internet za III.Q.2020, tonery
|
84,88 |
s DPH |
11/2020
|
Z - 861
|
10.09.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5590034172
|
programy IVES 2020/2021
|
274,85 |
s DPH |
|
P6/2018
|
16.09.2020 |
IVES Košice |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
16.09.2020 |