|
Objednávka |
18/2023
|
Slávnostný obed zo SF
|
105,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Mestský podnik služieb ČNT, spol. s r.o. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.06.2023 |
|
Objednávka |
17/2023
|
Kvetinová dekorácia v počte 2 ks do koncertky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Alica Eszenyiová |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.06.2023 |
|
Faktúra |
230101
|
Výkon PO 2023
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
19.06.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
19.06.2023 |
|
Faktúra |
20230002
|
Ladenie krídla, pianina
|
259,00 |
s DPH |
14/2023
|
|
12.06.2023 |
František Vitéz |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.06.2023 |
|
Faktúra |
20230030401
|
Záves s pútkami do VO
|
29,97 |
s DPH |
16/2023
|
|
12.06.2023 |
Mobelix Bratislava |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.06.2023 |
|
Objednávka |
16/2023
|
Záves s pútkami do VO
|
29,97 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Mobelix Bratislava |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.06.2023 |
|
Faktúra |
36
|
Energia za 5/2023
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
07.06.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
41
|
Režijné nákl.-strava za 5/2023
|
122,58 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
07.06.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
42
|
Strava zo SF za 5/2023
|
18,90 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
07.06.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
8329162561
|
Telefónne poplatky za 5/2023
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.06.2023 |
|
Faktúra |
1023061316
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.06.2023 |
|
Faktúra |
9119300016
|
Účastnícky poplatok -divadelné predstavenia
|
25,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
30.05.2023 |
Mesto Čierna nad Tisou |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
30.05.2023 |
|
Objednávka |
15/2023
|
Nákup kancelárskeho materiálu - toner
|
34,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.05.2023 |
|
Faktúra |
28
|
Energia za 4/2023
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
11.05.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.05.2023 |
|
Faktúra |
34
|
Strava zo SF za 4/2023
|
10,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
11.05.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.05.2023 |
|
Faktúra |
33
|
Režijné nákl.-strava za 4/2023
|
68,10 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
11.05.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.05.2023 |
|
Faktúra |
8327391618
|
Telefónne poplatky za 4/2023
|
22,00 |
s DPH |
|
9901186657
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.05.2023 |
|
Objednávka |
14/2023
|
Ladenie krídla, pianina
|
259,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
František Vitéz |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.05.2023 |
|
Objednávka |
13/2023
|
Účastnícky poplatok -divadelné predstavenia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mesto Čierna nad Tisou |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
1023051309
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.05.2023 |