|
|
Faktúra |
14
|
Strava zo SF za 4/2021
|
1,76 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
04.05.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
Režijné nákl.-strava za 4/2021
|
13,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
03.05.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Energia za 5/2021
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
04.05.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282623973
|
Telefónne poplatky za 4/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021051463
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
tonery, prevádzkový stroj
|
469,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8286320845
|
Telefónne poplatky za 6/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
Energia za 7/2021
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
12.07.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021101459
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Slávnostné posedenie zam.školy zo SF
|
221,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
M.F.S. spol. s r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
00448
|
Nákup gitary s príslušenstvom
|
314,70 |
s DPH |
9/2021
|
|
27.09.2021 |
MS-Augustinium, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021112
|
Internet za III.Q.2021, materiál
|
88,88 |
s DPH |
8/2021
|
Z - 861
|
22.09.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021125
|
Nákup notebooku Lenovo
|
663,00 |
s DPH |
7/2021
|
|
22.09.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
Energia za 9/2021
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
13.09.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290004843
|
Telefónne poplatky za 8/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021091454
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Nákup zásobníkov na papiere
|
123,36 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Adlerr, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Nákup kancel.potrieb - tonery
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
Strava zo SF za 6/2021
|
12,76 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.07.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212207287
|
Nákup školských tlačív
|
131,86 |
s DPH |
3/2021
|
|
30.08.2021 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
30.08.2021 |