|
Objednávka |
12/2023
|
Kučeravá parochňa - blond pre žiakov TO
|
25,73 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
E-Fulfillment s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.04.2023 |
|
Faktúra |
1023348856
|
Kučeravá parochňa - blond pre žiakov TO
|
25,73 |
s DPH |
12/2023
|
|
20.04.2023 |
E-Fulfillment s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.04.2023 |
|
Objednávka |
11/2023
|
Prah bukový
|
10,59 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.04.2023 |
|
Faktúra |
9029535171
|
Prah bukový
|
10,59 |
s DPH |
11/2023
|
|
14.04.2023 |
Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.04.2023 |
|
Faktúra |
26
|
Energia za 3/2023
|
505,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 Zmluva č. 1/2022
|
12.04.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.04.2023 |
|
Faktúra |
8325624012
|
Telefónne poplatky za 3/2023
|
14,03 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.04.2023 |
|
Faktúra |
23
|
Režijné nákl.-strava za 3/2023
|
81,72 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
04.04.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.04.2023 |
|
Faktúra |
24
|
Strava zo SF za 3/2023
|
12,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
04.04.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.04.2023 |
|
Faktúra |
20230134
|
Slávnostný obed zo SF Deň učiteľov
|
120,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
04.04.2023 |
Mestský podnik služieb ČNT, spol. s r.o. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.04.2023 |
|
Faktúra |
1023041322
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.04.2023 |
|
Faktúra |
2023036
|
Internet - I.Q. 2023
|
29,88 |
s DPH |
|
Z - 861
|
27.03.2023 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.03.2023 |
|
Faktúra |
2022203
|
Internet - IV.Q. 2022
|
29,88 |
s DPH |
|
Z - 861
|
27.03.2023 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.03.2023 |
|
Objednávka |
10/2023
|
Slávnostný obed zo SF Deň učiteľov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Mestský podnik služieb ČNT, spol. s r.o. |
ZUŠ Čiern nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
27.03.2023 |
|
Objednávka |
9/2023
|
Nákup statívu, držiak na telefón
|
34,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Elektrosped, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
24.03.2023 |
|
Faktúra |
1597
|
Poplatok za komunálne odpady za rok 2023
|
37,09 |
s DPH |
|
2113201639
|
14.03.2023 |
Mesto Čierna nad Tisou |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.03.2023 |
|
Faktúra |
2023/007
|
Oprava vnútorných žalúzií
|
136,00 |
s DPH |
8/2023
|
|
14.03.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.03.2023 |
|
Faktúra |
2023/006
|
Nákup kanc. materiálov
|
116,27 |
s DPH |
7/2023
|
|
13.03.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
8323863952
|
Telefónne poplatky za 2/2023
|
40,18 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.03.2023 |
|
Faktúra |
18
|
Strava zo SF za 2/2023
|
6,16 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
02.03.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.03.2023 |
|
Faktúra |
17
|
Režijné nákl.-strava za 2/2023
|
46,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
02.03.2023 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Iveta Antlová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.03.2023 |