|
|
Faktúra |
8286320845
|
Telefónne poplatky za 6/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
Režijné nákl.-strava za 6/2021
|
95,70 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.07.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021071485
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
Strava zo SF za 6/2021
|
12,76 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.07.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Slávnostné posedenie zam.školy zo SF
|
221,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
M.F.S. spol. s r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003481
|
ASC program na rok 2022
|
229,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
23.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Nákup kancel.potrieb - tonery
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284466445
|
Telefónne poplatky za 5/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021061477
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
Režijné nákl.-strava za 5/2021
|
117,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.06.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
Energia za 6/2021
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
01.06.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
Strava zo SF za 5/2021
|
15,62 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.06.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210043
|
Výkon PO 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
20.05.2021 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Nákup tlačív
|
131,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Energia za 5/2021
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
04.05.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Strava zo SF za 4/2021
|
1,76 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
04.05.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282623973
|
Telefónne poplatky za 4/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021051463
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
Režijné nákl.-strava za 4/2021
|
13,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
03.05.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
Energia za 4/2021
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
08.04.2021 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.04.2021 |