|
|
Faktúra |
2020158
|
NOD 32, kancel. potreby
|
223,46 |
s DPH |
16/2020
|
|
01.12.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020121470
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
Energia za 12/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
01.12.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7001089652
|
Stravné lístky
|
277,00 |
s DPH |
15/2020
|
|
26.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Stravné lístky
|
277,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
tonery, Nod 32
|
223,46 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4003730081
|
Poukážky na nákup vitamínov zo SF
|
90,00 |
s DPH |
14/2020
|
|
26.11.2020 |
Blue-Cross s.r.o., Lekáreň Dr. Max |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Poukážky na nákup vitamínov zo SF
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Blue-Cross s.r.o., Lekáreň Dr. Max |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Darčekové poukážky zo SF
|
547,14 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7002000796
|
Darčekové poukážky zo SF
|
547,14 |
s DPH |
13/2020
|
|
19.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271497249
|
Telefónne poplatky za 10/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
Režijné nákl.-strava za 10/2020
|
57,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
04.11.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
52
|
Energia za 11/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
04.11.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020111468
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8269628464
|
Telefónne poplatky za 9/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
Nákup kanc. a čistiacich potrieb
|
214,60 |
s DPH |
12/2020
|
|
05.10.2020 |
Iszamata, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
Energia za 10/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
01.10.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020101475
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
Režijné nákl.-strava za 9/2020
|
87,45 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.10.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
Strava zo SF za 9/2020
|
11,66 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.10.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2020 |