|
|
Faktúra |
1020041425
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
Strava zo SF za 3/2020
|
1,32 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.04.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
21
|
Režijné nákl.-strava za 3/2020
|
9,90 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.04.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
Energia za 4/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
01.04.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
FA za čistiace a kancelárske potreby
|
228,18 |
s DPH |
2/2020
|
|
23.03.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov
|
228,18 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
Energia za 3/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
11.03.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
15
|
Režijné nákl.-strava za 2/2020
|
85,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
11.03.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
Internet za I.Q.2020, tonery
|
103,88 |
s DPH |
1/2020
|
Z - 861
|
11.03.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
Strava zo SF za 2/2020
|
11,44 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
11.03.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
Poplatok za komunálne odpady za rok 2020
|
30,71 |
s DPH |
|
2115900093
|
10.03.2020 |
Mesto Čierna nad Tisou |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254125673
|
Telefónne poplatky za 2/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020031420
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
tonery
|
74,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
Strava zo SF za 1/2020
|
10,34 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
11.02.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
Režijné nákl.-strava za 1/2020
|
84,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
11.02.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
Energia za 2/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
11.02.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251873682
|
Telefónne poplatky za 1/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020021425
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
Energia za 1/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
13.01.2020 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
13.01.2020 |