|
Zmluva |
109007760
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
AXA d.d.s., a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019111436
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
Energia za 10/2019
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
09.10.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242988687
|
Telefónne poplatky za 9/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
Strava zo SF za 9/2019
|
20,24 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
09.10.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
Režijné nákl.-strava za 9/2019
|
152,72 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
09.10.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019101444
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190081
|
Výkon PO 2019
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
30.09.2019 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
Internet za III.Q.2019, HP mlutifunkčná tlačiareň
|
837,88 |
s DPH |
8/2019
|
Z - 861
|
26.09.2019 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
Energia za 9/2019
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
23.09.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031547
|
programy IVES 2019/2020
|
274,85 |
s DPH |
|
P6/2018
|
17.09.2019 |
IVES Košice |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240821616
|
Telefónne poplatky za 8/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Nákup multifunkčnej tlačiarne HP LaserJet MFP
|
808,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019091435
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8238672852
|
Telefónne poplatky za 7/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
Energia za 8/2019
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
07.08.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1976
|
Občerstvenie zo SF-reg.pracovnej sily
|
240,86 |
s DPH |
7/2019
|
|
01.08.2019 |
Lengyel Csaba LENGY |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019081440
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8236550764
|
Telefónne poplatky za 6/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Občerstvenie zo SF-reg.pracovnej sily
|
240,86 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Lengyel Csaba LENGY |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.07.2019 |