|
|
Faktúra |
29
|
Strava zo SF - Deň učiteľov
|
120,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
06.05.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
Strava zo SF za 4/2019
|
13,64 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
06.05.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019051436
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8230260635
|
Telefónne poplatky za 3/2019
|
25,19 |
s DPH |
|
9901186657
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1695175074
|
Nákup hudobných nástrojov - gitara
|
249,00 |
s DPH |
4/2019
|
|
05.04.2019 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
Energia za 4/2019
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
03.04.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
Režijné nákl.-strava za 3/2019
|
122,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
03.04.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
Strava zo SF za 3/2019
|
14,96 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
03.04.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Nákup učebných pomôcok
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Muziker, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019041432
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190003
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
241,63 |
s DPH |
2/2019
|
|
21.03.2019 |
Erika Baloghová Wau |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
tonery, oprava PC
|
114,88 |
s DPH |
3/2019
|
|
18.03.2019 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228191884
|
Telefónne poplatky za 2/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
Poplatok za komunálne odpady za rok 2019
|
35,04 |
s DPH |
|
2115900093
|
05.03.2019 |
Mesto Čierna nad Tisou |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019031422
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
Strava zo SF za 2/2019
|
9,02 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.03.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
Režijné nákl.-strava za 2/2019
|
73,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
01.03.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
Energia za 3/2019
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
01.03.2019 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
tonery, oprava
|
85,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Erika Baloghová Wau |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
01.03.2019 |