|
|
Faktúra |
1182210144
|
Nákup školských tlačív
|
36,60 |
s DPH |
6/2018
|
|
07.11.2018 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
Strava zo SF za 10/2018
|
12,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
06.11.2018 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
Režijné nákl.-strava za 10/2018
|
144,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
06.11.2018 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
Energia za 11/2018
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
06.11.2018 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018111435
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16760-1
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018155
|
Nákup kanc.potrieb
|
50,00 |
s DPH |
16/2018
|
|
05.11.2018 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018156
|
tonery, Nod 32
|
124,00 |
s DPH |
15/2018
|
|
25.10.2018 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
352018
|
Nákup interiérového vybavenia
|
115,00 |
s DPH |
14/2018
|
|
18.10.2018 |
Nábytok - RAJNA |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
Zasklievanie okien
|
55,00 |
s DPH |
13/2018
|
|
15.10.2018 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Nákup kanc.potrieb
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
tonery, Nod 32
|
124,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Nákup interiérového vybavenia
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Nábytok - RAJNA |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Zasklievanie okien
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5570030307
|
Školenie programu WinASU
|
70,00 |
s DPH |
11/2018
|
|
09.10.2018 |
IVES Košice |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1131063523
|
Nákup prevádzkových strojov
|
228,90 |
s DPH |
12/2018
|
|
09.10.2018 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Nákup prevádzkových strojov
|
228,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218062756
|
Telefónne poplatky za 8/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
Energia za 10/2018
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
03.10.2018 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
Režijné nákl.-strava za 9/2018
|
145,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
03.10.2018 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
Strava zo SF za 9/2018
|
12,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
03.10.2018 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.10.2018 |