|
|
Faktúra |
9001065797
|
Tlačenie šekov
|
9,62 |
s DPH |
11/2017
|
|
24.10.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0101017394
|
Telefónne poplatky za 9/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
10.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
Režijné nákl.-strava za 9/2017
|
109,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
03.10.2017 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
Strava zo SF za 9/2017
|
9,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
03.10.2017 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Energia za 10/2017
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
03.10.2017 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5590026040
|
programy IVES 2017
|
155,35 |
s DPH |
|
P375/2007
|
02.10.2017 |
IVES Košice |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Tlačenie šekov
|
9,62 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
Energia za 9/2017
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
21.09.2017 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017124
|
Internet za III.Q.2017
|
29,88 |
s DPH |
|
Z - 861
|
21.09.2017 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017108
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
130,34 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
67999758866
|
Telefónne poplatky za 8/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
12.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2404215247
|
poistenie majetku AMV
|
35,00 |
s DPH |
|
2404215247
|
12.09.2017 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Nákup kanc.potrieb
|
130,34 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
Energia za 8/2017
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
21.08.2017 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9170003119
|
ASC program na rok 2018
|
199,00 |
s DPH |
9/2017
|
|
21.08.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1798987850
|
Telefónne poplatky za 7/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
15.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
ASC program na rok 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172204620
|
Nákup školských tlačív
|
68,35 |
s DPH |
2/2017
|
|
02.08.2017 |
Ševt, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5798001316
|
Telefónne poplatky za 6/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
Energia za 7/2017
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
07.07.2017 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
07.07.2017 |