|
|
Faktúra |
2792178224
|
Telefónne poplatky za 12/2016
|
20,62 |
s DPH |
|
9901186657
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Strava zo SF za 12/2016
|
5,70 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
22.12.2016 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016095
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
70,08 |
s DPH |
15/2016
|
|
22.12.2016 |
Iszamata, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
Režijné nákl.-strava za 12/2016
|
68,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
22.12.2016 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
70,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Iszamata, s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6791230327
|
Telefónne poplatky za 11/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
08.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
Energia za 12/2016
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
02.12.2016 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
Režijné nákl.-strava za 11/2016
|
99,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
02.12.2016 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
861-2016203
|
Internet za 10-12/2016 a oprava PC
|
189,88 |
s DPH |
14/2016
|
Z - 861
|
02.12.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
92
|
Strava zo SF za 11/2016
|
9,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
02.12.2016 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Servis, oprava PC, materiál
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161145
|
Nákup učebných pomôcok
|
36,14 |
s DPH |
12/2016
|
|
29.11.2016 |
Ms-Augustinium s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161146
|
Nákup priečnej flauty
|
249,00 |
s DPH |
13/2016
|
|
29.11.2016 |
Ms-Augustinium s.r.o. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Nákup priečnej flauty
|
249,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Augustinus.sk |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Nákup učebných pomôcok
|
36,14 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Augustinus.sk |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6790296654
|
Telefónne poplatky za 10/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901186657
|
10.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
Strava zo SF za 10/2016
|
8,25 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
07.11.2016 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
Režijné nákl.-strava za 10/2016
|
99,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 003/2016
|
07.11.2016 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
Energia za 11/2016
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
07.11.2016 |
Základná škola |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016182
|
Služba - NOD32
|
129,88 |
s DPH |
11/2016
|
|
26.10.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
ZUŠ Čierna nad Tisou |
Eva Chomová |
riaditeľka ZUŠ |
26.10.2016 |